Emitida:
26/01/2024
Valor:
R$ 83.860,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 2.982.802,20
Liquidações
P04.09.025
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 2.000,66
Notas Fiscais:
Numero: 238 |
Data:
05/04/2024
| Valor: R$ 2.000,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.008 | Data:
15/04/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 2.000,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.05.027
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 1.275,87
Notas Fiscais:
Numero: 270 |
Data:
03/06/2024
| Valor: R$ 1.275,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.083 | Data:
10/06/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 1.275,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.030
Data:
03/07/2024
|
Valor: R$ 1.221,96
Notas Fiscais:
Numero: 287 |
Data:
02/07/2024
| Valor: R$ 1.221,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.007 | Data:
11/07/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 1.221,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.03.029
Data:
03/09/2024
|
Valor: R$ 509,15
Notas Fiscais:
Numero: 322 |
Data:
02/09/2024
| Valor: R$ 509,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.030 | Data:
04/10/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 509,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.03.032
Data:
03/10/2024
|
Valor: R$ 545,09
Notas Fiscais:
Numero: 336 |
Data:
03/10/2024
| Valor: R$ 545,09
Liquidações
P11.05.009
Data:
05/11/2024
|
Valor: R$ 545,09
Notas Fiscais:
Numero: 350 |
Data:
04/11/2024
| Valor: R$ 545,09