Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 673.377,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
26/12/2023
Valor:
R$ 673.377,94
Liquidações
P01.25.009
Data:
25/01/2024
|
Valor: R$ 277.990,25
Notas Fiscais:
Numero: 2390 |
Data:
23/01/2024
| Valor: R$ 277.990,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.073 | Data:
07/02/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 277.990,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.23.007
Data:
23/02/2024
|
Valor: R$ 277.990,25
Notas Fiscais:
Numero: 2457 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 277.990,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.029 | Data:
04/03/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 277.990,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.22.004
Data:
22/03/2024
|
Valor: R$ 117.397,44
Notas Fiscais:
Numero: 2521 |
Data:
21/03/2024
| Valor: R$ 117.397,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.096 | Data:
02/04/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 117.397,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X