Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 128.363,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO
00338/2020.
Liquidações
P01.17.004
Data:
17/01/2024
|
Valor: R$ 10.696,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.037 | Data:
19/01/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 10.696,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2024
|
Valor: R$ 10.811,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.015 | Data:
19/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 10.811,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2024
|
Valor: R$ 10.954,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.056 | Data:
20/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 10.954,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.18.003
Data:
18/04/2024
|
Valor: R$ 11.030,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.001 | Data:
18/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.030,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.20.003
Data:
20/05/2024
|
Valor: R$ 11.125,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.072 | Data:
20/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.125,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.19.004
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 11.232,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.033 | Data:
19/06/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.232,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.18.004
Data:
18/07/2024
|
Valor: R$ 11.317,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.043 | Data:
22/07/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.317,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.19.007
Data:
19/08/2024
|
Valor: R$ 11.403,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.001 | Data:
20/08/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.403,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P09.18.006
Data:
18/09/2024
|
Valor: R$ 11.443,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.023 | Data:
19/09/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.443,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P10.17.005
Data:
17/10/2024
|
Valor: R$ 11.556,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.008 | Data:
18/10/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.556,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8