Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 12.527,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO
00335/2020.
Liquidações
P01.17.001
Data:
17/01/2024
|
Valor: R$ 1.043,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.038 | Data:
19/01/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.043,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.19.001
Data:
19/02/2024
|
Valor: R$ 1.050,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017 | Data:
19/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.050,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.20.003
Data:
20/03/2024
|
Valor: R$ 1.059,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.057 | Data:
20/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.059,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.18.001
Data:
18/04/2024
|
Valor: R$ 1.062,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.004 | Data:
18/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.062,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.20.001
Data:
20/05/2024
|
Valor: R$ 1.066,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.074 | Data:
20/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.066,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.19.002
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 1.071,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.035 | Data:
19/06/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.071,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.18.002
Data:
18/07/2024
|
Valor: R$ 1.075,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.045 | Data:
22/07/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.075,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.19.004
Data:
19/08/2024
|
Valor: R$ 1.078,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003 | Data:
20/08/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.078,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P09.18.004
Data:
18/09/2024
|
Valor: R$ 1.077,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.025 | Data:
19/09/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.077,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P10.17.003
Data:
17/10/2024
|
Valor: R$ 1.083,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.005 | Data:
18/10/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.083,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8