PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.054


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Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201912160002
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Número:
202006300002
Data:
25/08/2021
Valor:
R$ 5.992.787,04
Liquidações
P09.03.067
Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 269.949,87
Notas Fiscais:
Numero: 1079  |  Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 269.949,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.001  |  Data: 01/10/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 269.949,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.03.068
Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1078  |  Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 426,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.005  |  Data: 01/10/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 426,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.05.077
Data: 05/10/2021  |  Valor: R$ 63.364,86
Notas Fiscais:
Numero: 1100  |  Data: 05/10/2021  |  Valor: R$ 63.364,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.033  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 63.364,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.19.011
Data: 19/10/2021  |  Valor: R$ 213,42
Notas Fiscais:
Numero: 1106  |  Data: 15/10/2021  |  Valor: R$ 213,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.003  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 213,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.19.012
Data: 19/10/2021  |  Valor: R$ 341.807,56
Notas Fiscais:
Numero: 1109  |  Data: 19/10/2021  |  Valor: R$ 341.807,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.002  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 341.807,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.12.017
Data: 12/11/2021  |  Valor: R$ 324.237,45
Notas Fiscais:
Numero: 1131  |  Data: 12/11/2021  |  Valor: R$ 324.237,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.026  |  Data: 01/12/2021  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 324.237,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007