Emitida:
04/08/2017
Valor:
R$ 204,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 277.209,53
Liquidações
P08.09.058
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 204,00
Notas Fiscais:
Numero: 2290 |
Data:
09/08/2017
| Valor: R$ 204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.008 | Data:
18/08/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 204,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007