PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.054


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 209.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO MEDIO
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 01020064.

Licitação
Contrato
Número:
201701159
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 3.034.438,04
Liquidações
P04.03.170
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 31.379,26
Notas Fiscais:
Numero: 1475  |  Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 31.379,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.134  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME  |  Valor: R$ 31.379,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.12.004
Data: 12/05/2017  |  Valor: R$ 59.644,42
Notas Fiscais:
Numero: 1501  |  Data: 12/05/2017  |  Valor: R$ 59.644,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.036  |  Data: 22/05/2017  |  Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME  |  Valor: R$ 59.644,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.05.018
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 72.201,14
Notas Fiscais:
Numero: 1505  |  Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 72.201,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.055  |  Data: 13/06/2017  |  Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME  |  Valor: R$ 72.201,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9