Emitida:
03/05/2024
Valor:
R$ 2.310.198,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A L M FREITAS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
20/12/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
11/04/2024
Valor:
R$ 2.310.198,00
Liquidações
P05.10.008
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 442.554,00
Notas Fiscais:
Numero: 56 |
Data:
09/05/2024
| Valor: R$ 442.554,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.007 | Data:
30/08/2024
| Credor: A L M FREITAS LTDA
| Valor: R$ 442.554,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.009
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 269.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 57 |
Data:
09/05/2024
| Valor: R$ 269.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.009 | Data:
30/08/2024
| Credor: A L M FREITAS LTDA
| Valor: R$ 269.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.010
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 503.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 58 |
Data:
09/05/2024
| Valor: R$ 503.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.041 | Data:
01/11/2024
| Credor: A L M FREITAS LTDA
| Valor: R$ 503.720,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.011
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 332.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 61 |
Data:
09/05/2024
| Valor: R$ 332.250,00
Liquidações
P05.10.012
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 305.260,00
Notas Fiscais:
Numero: 60 |
Data:
09/05/2024
| Valor: R$ 305.260,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.126 | Data:
19/07/2024
| Credor: A L M FREITAS LTDA
| Valor: R$ 305.260,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.013
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 456.564,00
Notas Fiscais:
Numero: 62 |
Data:
10/05/2024
| Valor: R$ 456.564,00