Emitida:
05/01/2024
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS
INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI No.1.637 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE ALTERA O
PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL No.898, DE 01 DE MARCO DE 2010, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Liquidações
P01.31.075
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.006 | Data:
27/02/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.29.190
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.045 | Data:
01/04/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.11.077
Data:
11/03/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.150 | Data:
02/04/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.178
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.178 | Data:
11/06/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.27.071
Data:
27/05/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.030 | Data:
12/06/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.28.258
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.155 | Data:
12/08/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.09.074
Data:
09/07/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.078 | Data:
06/08/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.02.185
Data:
02/09/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.049 | Data:
07/10/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.23.074
Data:
23/09/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.012 | Data:
08/10/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.30.108
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.044 | Data:
13/11/2024
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X