Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO
00348/2021.
Liquidações
P01.29.005
Data:
29/01/2024
|
Valor: R$ 133.778,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.021 | Data:
31/01/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 133.778,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.27.003
Data:
27/02/2024
|
Valor: R$ 135.212,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.081 | Data:
27/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 135.212,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.26.008
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 136.989,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.001 | Data:
27/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 136.989,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.26.003
Data:
26/04/2024
|
Valor: R$ 137.935,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.151 | Data:
26/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 137.935,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.28.006
Data:
28/05/2024
|
Valor: R$ 139.131,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.004 | Data:
28/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139.131,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.27.014
Data:
27/06/2024
|
Valor: R$ 140.469,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.007 | Data:
28/06/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 140.469,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P07.29.019
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 141.529,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.014 | Data:
31/07/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 141.529,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P08.28.001
Data:
28/08/2024
|
Valor: R$ 142.614,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.005 | Data:
29/08/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 142.614,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.26.009
Data:
26/09/2024
|
Valor: R$ 143.117,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.002 | Data:
01/10/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 143.117,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P10.29.001
Data:
29/10/2024
|
Valor: R$ 144.531,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.043 | Data:
01/11/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 144.531,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4