PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.10.006


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Nota de empenho
Emitida:
10/04/2019
Valor:
R$ 98.630,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201806040001
Data:
04/06/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS.
Contrato
Número:
201904010
Data:
03/04/2019
Valor:
R$ 197.260,00
Liquidações
P05.09.010
Data: 09/05/2019  |  Valor: R$ 19.617,56
Notas Fiscais:
Numero: 95254  |  Data: 09/05/2019  |  Valor: R$ 19.617,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.108  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 19.617,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.08.010
Data: 08/05/2019  |  Valor: R$ 20.998,13
Notas Fiscais:
Numero: 95199  |  Data: 08/05/2019  |  Valor: R$ 20.998,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.109  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 20.998,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.030
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 10.540,80
Notas Fiscais:
Numero: 97224  |  Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 10.540,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.085  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 10.540,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.12.041
Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 22.350,40
Notas Fiscais:
Numero: 97074  |  Data: 11/06/2019  |  Valor: R$ 22.350,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.086  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 22.350,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.25.055
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 18.129,54
Notas Fiscais:
Numero: 99357  |  Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 18.129,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.027  |  Data: 14/08/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 18.129,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.25.058
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 3.626,22
Notas Fiscais:
Numero: 99273  |  Data: 23/07/2019  |  Valor: R$ 3.626,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.028  |  Data: 14/08/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 3.626,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.04.038
Data: 04/10/2019  |  Valor: R$ 2.886,80
Notas Fiscais:
Numero: 103500  |  Data: 04/10/2019  |  Valor: R$ 2.886,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.063  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.886,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.07.076
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 480,55
Notas Fiscais:
Numero: 103526  |  Data: 04/10/2019  |  Valor: R$ 480,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.055  |  Data: 27/12/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 480,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X