PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.004


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Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 22.252,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.07.061
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 10154  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.075  |  Data: 03/07/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.039
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 11129  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.043  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.030
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 11694  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.091  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.05.022
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 12322  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.025  |  Data: 04/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.107
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 12469  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.160  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.047
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 13111  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.052  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.098
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 13770  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Liquidações
P12.20.091
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 14433  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 2.781,60