PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.497


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.152
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 8165  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.005  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.076
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 8592  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.083  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.13.002
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 9544  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.075  |  Data: 24/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.114
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 9652  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.006  |  Data: 23/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3