PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.212


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 43.575,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE ORDENS DE COMPRAS E SERVICOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P02.01.035
Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1850  |  Data: 11/01/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.084  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.05.017
Data: 05/03/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1910  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.068  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.10.004
Data: 10/04/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1970  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.024  |  Data: 04/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.09.011
Data: 09/05/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 2030  |  Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.046  |  Data: 23/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.04.021
Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 2103  |  Data: 03/05/2018  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.030  |  Data: 21/06/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491