Emitida:
03/07/2023
Valor:
R$ 673.377,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
03/07/2023
Valor:
R$ 673.377,94
Liquidações
P08.01.015
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 258.085,33
Notas Fiscais:
Numero: 2006 |
Data:
31/07/2023
| Valor: R$ 258.085,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.001 | Data:
02/08/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 258.085,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.01.016
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 646,99
Notas Fiscais:
Numero: 2007 |
Data:
31/07/2023
| Valor: R$ 646,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.005 | Data:
02/08/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 646,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.22.041
Data:
22/08/2023
|
Valor: R$ 251.002,25
Notas Fiscais:
Numero: 2069 |
Data:
21/08/2023
| Valor: R$ 251.002,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.006 | Data:
04/09/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 251.002,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X