Emitida:
03/07/2023
Valor:
R$ 14.048,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
22/05/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Data:
29/06/2023
Valor:
R$ 28.096,92
Liquidações
P08.04.044
Data:
04/08/2023
|
Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1004 |
Data:
28/07/2023
| Valor: R$ 2.341,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.001 | Data:
26/12/2023
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 2.341,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P10.03.110
Data:
03/10/2023
|
Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1053 |
Data:
28/09/2023
| Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P10.17.017
Data:
17/10/2023
|
Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1027 |
Data:
30/08/2023
| Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P11.09.012
Data:
09/11/2023
|
Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1078 |
Data:
30/10/2023
| Valor: R$ 2.341,41
Liquidações
P12.04.033
Data:
04/12/2023
|
Valor: R$ 2.341,41
Notas Fiscais:
Numero: 1103 |
Data:
29/11/2023
| Valor: R$ 2.341,41