Emitida:
02/05/2023
Valor:
R$ 635.561,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
26/04/2023
Valor:
R$ 635.561,64
Liquidações
P05.30.036
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 239.593,50
Notas Fiscais:
Numero: 1882 |
Data:
24/05/2023
| Valor: R$ 239.593,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.010 | Data:
01/06/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 239.593,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.30.037
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 646,99
Notas Fiscais:
Numero: 1888 |
Data:
29/05/2023
| Valor: R$ 646,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.011 | Data:
01/06/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 646,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.26.015
Data:
26/06/2023
|
Valor: R$ 241.408,15
Notas Fiscais:
Numero: 1940 |
Data:
22/06/2023
| Valor: R$ 241.408,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.011 | Data:
30/06/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 241.408,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X