PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.018


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Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 132.337,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009231
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 619.506,60
Liquidações
P03.03.028
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 9943  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.059  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.30.325
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 9995  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.067  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.083
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10097  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.068  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.07.011
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10203  |  Data: 05/06/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.088  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.30.047
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10290  |  Data: 28/06/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.085  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.03.006
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10362  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.017  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.04.015
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10441  |  Data: 30/08/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.030  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.06.029
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10482  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P11.06.031
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10559  |  Data: 26/10/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P12.04.007
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10616  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P12.20.047
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10691  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 12.030,70