Emitida:
01/02/2023
Valor:
R$ 107.629,61
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
01/02/2023
Valor:
R$ 394.471,20
Liquidações
P06.12.036
Data:
12/06/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10205 |
Data:
12/06/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.001 | Data:
04/07/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.037
Data:
12/06/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10213 |
Data:
12/06/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.050 | Data:
11/07/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.038
Data:
12/06/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10217 |
Data:
12/06/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.052 | Data:
11/07/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.16.022
Data:
16/06/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10223 |
Data:
16/06/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.045 | Data:
11/07/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.30.104
Data:
30/06/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10258 |
Data:
26/06/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.116 | Data:
14/08/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.112
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10336 |
Data:
27/07/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.026 | Data:
05/09/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.04.024
Data:
04/09/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10384 |
Data:
28/08/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.064 | Data:
01/12/2023
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.06.016
Data:
06/10/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10480 |
Data:
26/09/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Liquidações
P11.06.028
Data:
06/11/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10558 |
Data:
26/10/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Liquidações
P12.04.026
Data:
04/12/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10617 |
Data:
27/11/2023
| Valor: R$ 3.374,32
Liquidações
P12.20.084
Data:
20/12/2023
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10684 |
Data:
19/12/2023
| Valor: R$ 3.374,32