PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.012


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Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 62.436,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009235
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 68.112,84
Liquidações
P03.02.114
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 9929  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.164  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P03.30.322
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 9988  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.019  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.02.099
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10090  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.037  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.07.014
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10179  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.034  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.30.051
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10282  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.053  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.03.010
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10352  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.014  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.04.011
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10428  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.057  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.09.005
Data: 09/10/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10486  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P11.06.043
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10561  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P12.01.013
Data: 01/12/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10622  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P12.20.069
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10678  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 5.676,07