Emitida:
30/01/2023
Valor:
R$ 953.342,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ACESSORIOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E
CONTRATO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
26/01/2023
Valor:
R$ 953.342,46
Liquidações
P02.17.007
Data:
17/02/2023
|
Valor: R$ 245.030,81
Notas Fiscais:
Numero: 1721 |
Data:
16/02/2023
| Valor: R$ 245.030,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.002 | Data:
01/03/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 245.030,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.20.008
Data:
20/03/2023
|
Valor: R$ 247.580,30
Notas Fiscais:
Numero: 1774 |
Data:
20/03/2023
| Valor: R$ 247.580,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.001 | Data:
04/04/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 247.580,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.010
Data:
02/05/2023
|
Valor: R$ 264.794,66
Notas Fiscais:
Numero: 1836 |
Data:
28/04/2023
| Valor: R$ 264.794,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.005 | Data:
08/05/2023
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 264.794,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X