Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.16.005
Data:
16/01/2023
|
Valor: R$ 5.730,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.043 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.730,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.01.025
Data:
01/02/2023
|
Valor: R$ 6.386,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.050 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.386,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.04.032
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 5.827,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.827,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.03.052
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 6.455,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.106 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.455,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.207
Data:
02/05/2023
|
Valor: R$ 5.739,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.042 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.739,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.19.043
Data:
19/06/2023
|
Valor: R$ 7.064,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.014 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.064,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.18.023
Data:
18/07/2023
|
Valor: R$ 6.269,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.082 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.269,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.01.087
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 5.928,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.082 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.928,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.19.040
Data:
19/09/2023
|
Valor: R$ 6.803,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.018 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.803,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3