PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.535


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO CRAS F, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.322
Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 241,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.113  |  Data: 30/01/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 241,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.313
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 241,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.228  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 241,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.252
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 241,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.132  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 241,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.171
Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.174  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.383
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.136  |  Data: 30/05/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.308
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.277  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.166
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.149  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.01.150
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.236  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.29.334
Data: 29/09/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.290  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.31.354
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.242  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.359
Data: 30/11/2023  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.186  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2