Emitida:
30/01/2023
Valor:
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADO NO SETOR COVID- SESA,
,DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.139
Data:
30/01/2023
|
Valor: R$ 4.734,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.231 | Data:
30/01/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 4.734,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.341
Data:
28/02/2023
|
Valor: R$ 5.215,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.296 | Data:
28/02/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 5.215,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.226
Data:
30/03/2023
|
Valor: R$ 4.909,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.178 | Data:
30/03/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 4.909,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.081
Data:
27/04/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.306 | Data:
28/04/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.270
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.190 | Data:
30/05/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.158
Data:
30/06/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.177 | Data:
30/06/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.360
Data:
31/07/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.176 | Data:
31/07/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.151
Data:
31/08/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.159 | Data:
01/09/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.29.157
Data:
29/09/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.074 | Data:
29/09/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.028
Data:
31/10/2023
|
Valor: R$ 2.911,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.158 | Data:
31/10/2023
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 2.911,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3