Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO NASF,
DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.126
Data:
30/01/2023
|
Valor: R$ 369,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.229 | Data:
30/01/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 369,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.362
Data:
28/02/2023
|
Valor: R$ 423,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.317 | Data:
28/02/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 423,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.300
Data:
30/03/2023
|
Valor: R$ 423,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.219 | Data:
30/03/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 423,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.097
Data:
27/04/2023
|
Valor: R$ 423,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.322 | Data:
28/04/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 423,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.324
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 423,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.219 | Data:
30/05/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 423,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.148
Data:
30/06/2023
|
Valor: R$ 423,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.170 | Data:
30/06/2023
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 423,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3