Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 125.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.15.001
Data:
15/02/2023
|
Valor: R$ 10.401,08
Liquidações
P02.15.005
Data:
15/02/2023
|
Valor: R$ 10.401,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.251 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.401,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.15.040
Data:
15/02/2023
|
Valor: R$ 10.057,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.105 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.057,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.02.087
Data:
02/03/2023
|
Valor: R$ 274,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.106 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 274,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.16.019
Data:
16/03/2023
|
Valor: R$ 9.532,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.065 | Data:
25/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.532,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.11.002
Data:
11/05/2023
|
Valor: R$ 275,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.263 | Data:
11/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 275,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.13.001
Data:
13/06/2023
|
Valor: R$ 9.783,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.040 | Data:
13/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.783,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.15.001
Data:
15/06/2023
|
Valor: R$ 9.356,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.086 | Data:
16/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.356,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.03.112
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 292,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.180 | Data:
17/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 292,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.01.157
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 10.312,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.118 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.312,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.08.006
Data:
08/08/2023
|
Valor: R$ 282,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.110 | Data:
09/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 282,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.16.001
Data:
16/08/2023
|
Valor: R$ 9.211,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.127 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.211,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.15.001
Data:
15/02/2023
|
Valor: R$ -10.401,08
Liquidações
P09.12.001
Data:
12/09/2023
|
Valor: R$ 293,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.182 | Data:
15/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 293,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.19.003
Data:
19/09/2023
|
Valor: R$ 9.185,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.080 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.185,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.06.001
Data:
06/10/2023
|
Valor: R$ 322,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.082 | Data:
09/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 322,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.18.002
Data:
18/10/2023
|
Valor: R$ 10.188,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.128 | Data:
23/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.188,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.17.001
Data:
17/11/2023
|
Valor: R$ 9.684,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.181 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.684,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.17.008
Data:
17/11/2023
|
Valor: R$ 310,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.185 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 310,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.29.026
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 331,45
Liquidações
P11.20.064
Data:
20/11/2023
|
Valor: R$ 9.763,55