Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE
DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.02.021
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 14.948,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.026 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.948,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.02.022
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 12.386,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.025 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.386,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.02.078
Data:
02/03/2023
|
Valor: R$ 25.367,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.035 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.367,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.04.018
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 14.283,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.013 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.283,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.04.021
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 11.646,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.014 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.646,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.03.045
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 14.472,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.108 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.472,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.03.046
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 19.499,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.107 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 19.499,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.01.044
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 15.069,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.046 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.069,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.01.046
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 20.288,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.047 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.288,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.140
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 23.286,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.027 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.286,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.141
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 15.927,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.028 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.927,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.125
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 15.502,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.070 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.502,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.126
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 13.414,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.069 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.414,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.01.081
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 13.861,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.100 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.861,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.01.082
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 18.736,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.101 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.736,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.086
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 25.510,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.013 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.510,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.087
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 13.661,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.023 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.661,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.01.091
Data:
01/11/2023
|
Valor: R$ 26.872,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.074 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 26.872,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.01.092
Data:
01/11/2023
|
Valor: R$ 13.206,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.077 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.206,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.105
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 14.159,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.127 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.159,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.293
Data:
30/11/2023
|
Valor: R$ 27.143,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.126 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.143,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9