Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CHAFARIZES E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
OBRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.02.019
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 43.146,78
Liquidações
P04.03.003
Data:
03/04/2023
|
Valor: R$ 38.461,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.041 | Data:
10/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 38.461,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.02.019
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ -43.146,78
Liquidações
P04.04.029
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 47.717,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.020 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 47.717,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.03.064
Data:
03/04/2023
|
Valor: R$ 43.871,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.005 | Data:
07/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 43.871,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.03.040
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 51.702,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.114 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 51.702,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.01.049
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 68.458,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.048 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 68.458,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.03.137
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 58.376,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.022 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 58.376,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.129
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 47.914,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.063 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 47.914,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.01.076
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 57.007,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.064 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 57.007,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.082
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 66.499,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.019 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 66.499,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.01.089
Data:
01/11/2023
|
Valor: R$ 66.459,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.002 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 66.459,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8