Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.02.009
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 3.384,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.042 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.384,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.02.074
Data:
02/03/2023
|
Valor: R$ 2.818,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.044 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.818,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.04.015
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 2.866,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.009 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.866,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.03.041
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 2.649,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.120 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.649,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.01.050
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 3.221,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.221,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.03.131
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 3.594,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.011 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.594,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.120
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 3.174,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.075 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.174,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4