Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.02.011
Data:
02/02/2023
|
Valor: R$ 6.469,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.040 | Data:
16/02/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.469,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.02.077
Data:
02/03/2023
|
Valor: R$ 5.841,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.043 | Data:
17/03/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.841,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.04.027
Data:
04/04/2023
|
Valor: R$ 5.756,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.003 | Data:
19/04/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.756,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.03.048
Data:
03/05/2023
|
Valor: R$ 5.118,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.123 | Data:
17/05/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.118,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.01.040
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 5.940,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.053 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.940,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.03.143
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 6.575,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.016 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.575,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.134
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 6.093,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.060 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.093,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.01.090
Data:
01/09/2023
|
Valor: R$ 5.905,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.071 | Data:
20/09/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.905,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.076
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 1.927,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.009 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.927,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.077
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 3.459,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.010 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.459,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.078
Data:
02/10/2023
|
Valor: R$ 567,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.011 | Data:
19/10/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 567,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.01.097
Data:
01/11/2023
|
Valor: R$ 6.128,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.086 | Data:
20/11/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.128,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.100
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 567,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.123 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 567,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.101
Data:
29/11/2023
|
Valor: R$ 6.235,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.124 | Data:
20/12/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.235,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2