Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 8.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE
FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO.
Liquidações
P01.02.011
Data:
02/01/2023
|
Valor: R$ 123.631,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.023 | Data:
16/02/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 123.631,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.30.071
Data:
30/01/2023
|
Valor: R$ 6.181,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.024 | Data:
16/02/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.181,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.28.163
Data:
28/02/2023
|
Valor: R$ 465.897,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.027 | Data:
17/03/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 465.897,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.28.164
Data:
28/02/2023
|
Valor: R$ 23.294,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.026 | Data:
17/03/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.294,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.30.111
Data:
30/03/2023
|
Valor: R$ 700.029,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.066 | Data:
18/04/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 700.029,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.30.112
Data:
30/03/2023
|
Valor: R$ 35.001,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.065 | Data:
18/04/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 35.001,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P04.27.232
Data:
27/04/2023
|
Valor: R$ 750.195,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.101 | Data:
17/05/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 750.195,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P04.27.233
Data:
27/04/2023
|
Valor: R$ 37.509,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.099 | Data:
17/05/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 37.509,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P05.30.205
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 679.993,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.069 | Data:
14/06/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 679.993,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P05.30.208
Data:
30/05/2023
|
Valor: R$ 33.999,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.068 | Data:
14/06/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 33.999,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P06.30.322
Data:
30/06/2023
|
Valor: R$ 41.332,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.033 | Data:
21/07/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 41.332,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P07.31.235
Data:
31/07/2023
|
Valor: R$ 665.146,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.034 | Data:
18/08/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 665.146,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P07.31.236
Data:
31/07/2023
|
Valor: R$ 33.257,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.033 | Data:
18/08/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 33.257,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.31.164
Data:
31/08/2023
|
Valor: R$ 662.882,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.052 | Data:
20/09/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 662.882,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.31.165
Data:
31/08/2023
|
Valor: R$ 33.144,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.055 | Data:
20/09/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 33.144,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.29.230
Data:
29/09/2023
|
Valor: R$ 808.140,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.115 | Data:
18/10/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 808.140,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.19.039
Data:
19/09/2023
|
Valor: R$ 40.407,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.116 | Data:
18/10/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.407,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P10.31.158
Data:
31/10/2023
|
Valor: R$ 813.787,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.039 | Data:
20/11/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 813.787,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P10.31.159
Data:
31/10/2023
|
Valor: R$ 40.689,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.040 | Data:
20/11/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.689,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P11.30.060
Data:
30/11/2023
|
Valor: R$ 807.997,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.004 | Data:
20/12/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 807.997,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P11.30.061
Data:
30/11/2023
|
Valor: R$ 40.399,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.005 | Data:
20/12/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.399,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.19.005
Data:
19/12/2023
|
Valor: R$ 629.129,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.007 | Data:
20/12/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 629.129,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.19.006
Data:
19/12/2023
|
Valor: R$ 31.456,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.008 | Data:
20/12/2023
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 31.456,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8