PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.095


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Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.104
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 842,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.129  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 842,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.205
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 842,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.158  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 842,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.217
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.106,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.170  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.106,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.279
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.151,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.182  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.151,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.293
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.106,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.193  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.106,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.374
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.106,60
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.389
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.151,81
Notas Fiscais:
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