PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.140


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.300
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 673,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.186  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 673,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.302
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 960,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.188  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 960,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.176
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 996,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.091  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 996,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.178
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.833,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.093  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.833,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.23.079
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.144,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.100  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.144,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.23.082
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.979,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.103  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.979,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.28.168
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.047,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.114  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.047,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8