PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.119


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 65.868,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 66MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 6.586,8 MENSAL.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020401001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 269.460,00
Liquidações
P05.17.033
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 6.586,80
Notas Fiscais:
Numero: 57339  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 6.586,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.013  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.586,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.024
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 57390  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.017  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.149
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 59517  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.117  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.01.116
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 59718  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.119  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.02.056
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 62023  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.046  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 66649  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.057  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.01.079
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas Fiscais:
Numero: 71377  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.016  |  Data: 23/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 399,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.22.017
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 73702  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 8.183,60