PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.385


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 6.997,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707007003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 13.188,96
Liquidações
P01.29.281
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8224  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.001  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.010
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8242  |  Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.002  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.01.059
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8272  |  Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.164  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.08.019
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8387  |  Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.121  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.06.036
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8302  |  Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.124  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.30.067
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8439  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.122  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.09.014
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 403,00
Notas Fiscais:
Numero: 8474  |  Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 403,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.123  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 403,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8