Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.513,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.23.002
Data:
23/01/2020
|
Valor: R$ 2.513,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.028 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.513,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3