Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 14.646,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
FINANCAS EPLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.17.017
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 14.646,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.008 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.646,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2