Emitida:
01/12/2025
Valor:
R$ 5.101,63
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P12.23.017
Data:
23/12/2025
|
Valor: R$ 5.101,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.372 | Data:
30/12/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.101,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2