Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 11.030,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P11.03.193
Data:
03/11/2025
|
Valor: R$ 11.030,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.028 | Data:
19/11/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.030,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2