Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA
CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.28.018
Data:
28/10/2025
|
Valor: R$ 93.761,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.008 | Data:
31/10/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 93.761,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.10.037
Data:
10/10/2025
|
Valor: R$ 9.546,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.151 | Data:
10/10/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 9.546,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.039
Data:
10/10/2025
|
Valor: R$ 844,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.153 | Data:
10/10/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 844,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.042
Data:
10/10/2025
|
Valor: R$ 6.577,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.155 | Data:
10/10/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 6.577,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.31.073
Data:
31/10/2025
|
Valor: R$ 64.044,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.110 | Data:
31/10/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 64.044,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.26.006
Data:
26/11/2025
|
Valor: R$ 94.564,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.161 | Data:
28/11/2025
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 94.564,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X