Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 8.628.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES APOSENTADOS/INATIVOS VINCULADOS AO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO (PLANO FINANCEIRO).
Liquidações
P01.23.015
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 91.131,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.033 | Data:
24/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 91.131,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.016
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 62.790,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.034 | Data:
24/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 62.790,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.017
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 853.249,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.035 | Data:
24/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 853.249,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.018
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 10.694,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.036 | Data:
24/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 10.694,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.003
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 91.131,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.158 | Data:
21/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 91.131,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.004
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 62.790,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.159 | Data:
21/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 62.790,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.005
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 855.419,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.160 | Data:
21/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 855.419,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.006
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 10.694,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.161 | Data:
21/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 10.694,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.18.017
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 89.445,39
Liquidações
P03.18.018
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 60.790,24
Liquidações
P03.18.019
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 859.885,18
Liquidações
P03.18.020
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 9.632,11