Emitida:
04/02/2025
Valor:
R$ 4.417,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO FORTALEZA/BRASILIA E VICE-VERSA EM
FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.04.001
Data:
04/02/2025
|
Valor: R$ 4.417,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.002 | Data:
12/02/2025
| Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
| Valor: R$ 4.417,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9