PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.282


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.851.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.076
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 358.523,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.112  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 358.523,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.077
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 384.091,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.113  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 384.091,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.162
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 410.773,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.192  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 410.773,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.163
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 464.073,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.194  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 464.073,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3