PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.10.010


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Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
Valor:
R$ 6.191,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707007003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 13.188,96
Liquidações
P08.26.017
Data: 26/08/2020  |  Valor: R$ 696,08
Notas Fiscais:
Numero: 8106  |  Data: 24/08/2020  |  Valor: R$ 696,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.065  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 696,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.11.013
Data: 11/09/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8111  |  Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.066  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.07.020
Data: 07/10/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8135  |  Data: 29/09/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.032  |  Data: 20/10/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.029
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8157  |  Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.001  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.07.016
Data: 07/12/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8180  |  Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Liquidações
P12.28.038
Data: 28/12/2020  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8202  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 1.099,08