PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.034


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201503120002
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Número:
201505008005
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 215.110,40
Liquidações
P06.08.063
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 35428  |  Data: 04/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.038  |  Data: 03/08/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.06.021
Data: 06/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36906  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.011  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.04.019
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38446  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.136  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.04.022
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39800  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.144  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.013
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40445  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.033  |  Data: 21/10/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.10.052
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43700  |  Data: 09/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.227  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.09.026
Data: 09/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45921  |  Data: 08/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.035
Data: 29/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46041  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 927,20