PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.025


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Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201503120002
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Número:
201505004005
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Liquidações
P06.08.057
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 35420  |  Data: 04/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.035  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.06.024
Data: 06/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36891  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.039  |  Data: 13/08/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.04.048
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38438  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.077  |  Data: 30/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.04.011
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39788  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.009  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.02.029
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40436  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.005  |  Data: 29/10/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.10.043
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43641  |  Data: 05/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.128  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.09.018
Data: 09/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45913  |  Data: 08/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.043
Data: 29/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46033  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 927,20