PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.083


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.084
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 15.334,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.014  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 15.334,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.139
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 17.051,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.093  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 17.051,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.015
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 18.921,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.067  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.921,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.098
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 18.281,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.071  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.281,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.27.036
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 18.281,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.061  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.281,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5