Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 45.703,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 97.725,77
Liquidações
P02.01.010
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 45.703,01
Notas Fiscais:
Numero: 1212 |
Data:
01/02/2019
| Valor: R$ 45.703,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.002 | Data:
21/02/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 45.703,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8