Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.08.002
Data:
08/01/2024
|
Valor: R$ 1.156,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.032 | Data:
02/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.156,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.01.068
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 3.002,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.147 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.002,38
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999995
Liquidações
P02.06.023
Data:
06/02/2024
|
Valor: R$ 2.020,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.031 | Data:
01/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.020,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.01.086
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 1.912,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.100 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.912,69
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999995
Liquidações
P05.07.121
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 1.429,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.137 | Data:
12/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.429,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.02.198
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 1.533,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.168 | Data:
17/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.533,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.01.083
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 2.248,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.025 | Data:
29/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.248,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.02.049
Data:
02/10/2024
|
Valor: R$ 3.098,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.068 | Data:
18/10/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.098,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.04.021
Data:
04/11/2024
|
Valor: R$ 3.431,54