PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.021


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.028
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19054  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.153  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.183
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20120  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.085  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.188
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21156  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.053  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.086
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22217  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.138  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.111
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23349  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.169  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.047
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24528  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.019  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.180
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25742  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.068
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26958  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20